发布日期:
2023年09月18日
市财政局强化内控内审提高管理效能
随州日报讯(通讯员裴盛超、黄勇)今年以来,市财政局多措并举强化内控内审,切实防范财政管理风险和财政干部廉政风险,确保财政资金使用安全高效。
加强组织建设。该局党组高度重视财政内控内审工作,适时根据人员变动调整内控委员会、按照市审计委要求成立内审委员会,并下设内控内审委员会办公室,做好日常内控内审工作。开展具体内控内审检查时从局内抽调具有职业操守、业务技能强的人员实施专项检查,内控内审工作从组织架构上做到工作有人抓,层层抓落实。
强化制度建设。经过不断完善修订,形成了内控基本制度、九大专项风险防控制度、多个科室内控风险防控制度的内控制度体系,并印发《随州市财政局机关管理制度》《市财政局财政资金分配使用管理监督工作方案(试行)》《随州市财政局内部控制内部审计监督检查工作方案》等内控内审管理制度,财政管理水平不断提升。
抓好制度落实。财政工作人员严格执行内控制度规定的工作流程,规范业务操作,按照岗位设置要求和不相容职务相分离原则开展工作,切实做到分事行权、分岗设权、分级授权,形成有效制衡。内控内审机构每年制定年度重点检查计划开展检查,保障内控内审制度落地落实。
加强组织建设。该局党组高度重视财政内控内审工作,适时根据人员变动调整内控委员会、按照市审计委要求成立内审委员会,并下设内控内审委员会办公室,做好日常内控内审工作。开展具体内控内审检查时从局内抽调具有职业操守、业务技能强的人员实施专项检查,内控内审工作从组织架构上做到工作有人抓,层层抓落实。
强化制度建设。经过不断完善修订,形成了内控基本制度、九大专项风险防控制度、多个科室内控风险防控制度的内控制度体系,并印发《随州市财政局机关管理制度》《市财政局财政资金分配使用管理监督工作方案(试行)》《随州市财政局内部控制内部审计监督检查工作方案》等内控内审管理制度,财政管理水平不断提升。
抓好制度落实。财政工作人员严格执行内控制度规定的工作流程,规范业务操作,按照岗位设置要求和不相容职务相分离原则开展工作,切实做到分事行权、分岗设权、分级授权,形成有效制衡。内控内审机构每年制定年度重点检查计划开展检查,保障内控内审制度落地落实。